当前位置:

首页 > Word模板 >职场办公 >2022年专项工作总结汇编(7篇)(精选版)

2022年专项工作总结汇编(7篇)(精选版)

Word格式/内容可修改

四、检查的重点内容重点检查行政事业单位的法律法规执行情况、账表一致性财务收支核算会计规范管理、内部控制管理等;重点检查企业是否严格执行国家财税法规、会计核算和管理、资产质量和债务风险等;重点检查代理记账司是否依法代理、遵守法规、核算合规等。五、检查中存在的问题通过对各单位的检查发现被查单位内控制度基本完善预算管理制度和财务会计制度执行情况基本良好但也存在着一些不容忽视的问题涉及问题资金xxx.xx万元。具体体现在以下几个方面(一)超标准超范围购置办品。购置打印机x台违规资金x.x万元;(二)截留非收入。租赁、利息收入未及时上缴国涉及资金xx.xx万元;(三)不合规支出。违规务接待x.xx万元缴纳职工互保金x.x万元;(四)会计基础工作不规范。原始凭证填制不规范等涉及资金xx.xx万元;(五)款私存。收学私自转入个人账户中涉及资金x.x万元;(六)无发票入账。收租金时未开具发票(收据)入账资金xx.x万元;(七)期挂账。计xx.x万元;(八)项目逾期。由于项目逾期项目资金结余xxx.x万元;(九)未履行政府采购程序。涉及资金x.x万元。(十)代理记账方面。通过对xx有限司会计息质量、内部控制制度的检查发现存在内部控制制度不健全、代理业务会计核算不规范、未签定代理记账书面合同等问题。2(十一)企业机构。通过对xx县昱青投资开发有限责任司会计息质量、内部控制制度的检查发现存在内部控制制度执行不到位、会计基础工作不规范等问题。2除上述问题外还存在总账明细账无启表、启日期、单位主管签、财务主管签等问题;个别单位固定资产总账明细账不符、固定资产台账设立不完整、不健全的问题财务制度还要进一步强财务人员业务能力有待提高。六、整改情况(一)超标准超范围购置办品。整改情况责令该单位建立健全内部控制制度财务人员认真学习法律法规杜绝此类问题发生。(二)截留非收入xx.xx万元。整改情况已上缴国。(三)不合规支出。整改情况已追回并原渠道返还。(四)会计基础工作不规范。整改情况原始凭证填制不规范等问题已整改完成。2(五)款私存。责令该单位今后杜绝此类问题发生并对责任人处以x.x万元罚款已上缴国。(六)无发票入账。该问题已整改完成补开发票(收据)。2(七)期挂账。已责令该单位查明期挂账原因限期整改。并对整改情况进行跟踪监督。(八)项目逾期。已责令该单位查明项目逾期原因快施工进度。并对整改情况进行跟踪监督。(九)未履行政府采购程序。已责令会计人员认真学习法律法规及相关制度规定今后杜绝此类问题发生。

转载请注明出处!本文地址:

https://www.mikeppt.com/wd/20230112152134257.html
  • 软件:Office 2016及以上版本
  • 格式:docx
  • 文件大小:150.20KB
  • 页数:32
  • 编号:20230112152134257
  • 售价:5 金币
  • 上传时间:2023-01-12
  • 上传者:肖迪Ppter
  • 肖像权:人物画像及字体仅供参考
热门职场办公模板
最新更新模板